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石青公司组织开展企业内部审计培训
作 者:陈跃春
来 源:石青公司
添加时间:2021-12-22

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根据澳金沙现场娱乐官网-金沙国际官方网站《关于印发2021年审计工作计划的通知》工作安排,12月21日,石青公司以视频会形式在分会场组织开展企业内部审计培训,各部门共计20名人员参会。

       一是学习政策与规章制度。包括省国资委《关于加强省国资委监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,以及由田军讲解的公路建设项项目竣工决算审计内容等相关文件和规章制度。学习了企业审计监督工作的重点和内容,特别是强化企业内部风险管控,提升应对重大风险应急监督管理水平等要求;企业内控体系工作报告内容,审计评价对象,以及整改工作的要求;公路工程项目审计的工作和相关法律与规章制度。二是学习审计业务。包括河北工业大学赵志强主讲的《内部控制审计》课程,以及集团公司审计部崔瑞娜关于加强审计整改工作的有关建议。学习了从企业内控体系的建立、构成以及内控措施等方面,全面了解了审计工作的作用和要求;审计工作的概念、分类、依据、方法、程序以及审计报告所包括的主要内容;通过实例讲解,全面了解了被审计单位的经营概况、内控设计指标存在的问题,以及专项审计(股权、固定资产、工程交竣工、采购招标与土地出让等)的业务依据、内容和流程;学习了整改工作的重要性,主体责任人、整改工作与责任划分、整改工作要求与内容,以及整改报告的撰写和格式要求。

       通过这次培训会议的学习,大家了解到了国家和上级主管部门关于企业审计工作的政策和规章制度,审计工作的重要意义和认识得到初步提升,从而为提高澳金沙现场娱乐官网公司将来的审计管理、风险预判和应急管理工作打下良好基础。


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